索 引 號: 009298069-2019-00011 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區財政局 生成日期: 2019年06月12日
標 題: 重慶市北碚區2019年財政預算調整方案
文 號: 主 題 關聯 詞: 財政/預算/決算

重慶市北碚區2019年財政預算調整方案

 

(2019年5月29日重慶市北碚區十八屆人大常委會

第二十四次會議通過)

 

一、收入預算調整方案

受減稅降費政策性減收影響,綜合考慮下半年經濟發展不確定性,區金庫一般公共預算收入總計從675566萬元調整為669414萬元,調減6152萬元。其中,一般公共預算收入年初預算311522萬元,調整為305370萬元,調減6152萬元,主要是稅收收入的調整,其他收入暫不調整。稅收收入從年初預期增長6.5%下調到4%。調整后,區金庫一般公共預算收入增長0.5%,比年初計劃目標下降2個百分點。加上兩江金庫收入后,預計全區一般公共預算收入增長2%,比年初計劃目標下降1.5個百分點。

政府性基金預算收入與國有資本經營預算收入暫不作調整。

二、支出預算調整方案

按照收支平衡的原則,收入短收相應削減支出安排,區金庫一般公共預算支出總計從675566萬元調整為669414萬元,調減6152萬元。其中,一般公共預算支出年初預算635026萬元,調整為628874萬元,調減6152萬元,轉移性支出暫不調整。結合年初預算編制實際情況,對部門基本支出和專項經費不調減(年初預算已將部門專項經費按照3000元/人壓縮編入公用經費),壓縮年初預留項目資金中爭取上級資金工作經費737萬元、協稅護稅目標考核經費1500萬元,對年初安排重點專項資金統一按10%壓縮,壓減3915萬元,共計削減支出6152萬元。

政府性基金預算支出與國有資本經營預算支出暫不作調整。

年度預算執行中收入的增減,需要增加或者減少預算總支出,按照相關規定再行報告。